本書由業(yè)內(nèi)多位審計專家聯(lián)決打造,結(jié)合金融機構(gòu)審計工作的現(xiàn)實問題和審計流程的主要節(jié)點及創(chuàng)新思路,從三大方面全面系統(tǒng)地介紹了公司治理審計、內(nèi)部控制審計、全面風險管理審計、薪酬績效審計、經(jīng)濟責任審計、信息科技外包業(yè)務(wù)審計、信息系統(tǒng)審計、舞弊審計、存款業(yè)務(wù)審計、表內(nèi)信貸審計、同業(yè)業(yè)務(wù)審計、外匯業(yè)務(wù)審計、反洗錢審計、征信合規(guī)及信息安全審計、保險業(yè)金融機構(gòu)審計、支付機構(gòu)審計等。
金融機構(gòu)審計實務(wù)指南是2021年由人民郵電出版社出版,作者金融機構(gòu)審計編審委員會 主編。
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