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作者:陳金翠
陳金翠簡(jiǎn)介:
陳金翠書(shū)籍
內(nèi)部審計(jì)--讓虛假數(shù)字無(wú)處藏身
全書(shū)共包括9部分內(nèi)容,分別為:內(nèi)部審計(jì)概述、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)方法和審計(jì)流程、企業(yè)內(nèi)部控制體系、內(nèi)部審計(jì)工作統(tǒng)籌、采購(gòu)及付款作業(yè)的內(nèi)部審計(jì)、生產(chǎn)作業(yè)的內(nèi)部審計(jì)、銷(xiāo)售及收款作業(yè)的內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)管理控制的內(nèi)部審計(jì)、人力資源管理控制的內(nèi)部審計(jì)。
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